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2014年天空彩与你同行开奖部门决算信息公开

撰稿人:古晓雯 审稿人:程锦棠 来源:总务处 发布时间:2015-09-30

2014年天空彩与你同行开奖部门决算基本情况说明


一、部门基本情况

  (一)部门机构设置、职能

   我校主要履行的公共职能包括:实施高中学历教育,促进基础教育发展。加强素质教育,进一步提高学生素质,培养德、智、体、美、劳全面发展人才。

  根据单位的主要职能内设 4个科室,分别为德育处、教务处、总务处、办公室。

  各科室主要职能分别是:

  1、德育处:在校长领导下,负责学校德育管理工作。负责学生的思想政治工作、纪律管理工作和综治安全工作;加强德育工作队伍建设,做好班主任培训工作和考评工作。

  2、教务处:在校长领导下,负责学校教学管理工作。引导和协调全校各年级教学工作,负责安排教学任务与配置教学资源,统筹安排全校教学进程、教学任务;负责教学督导与质量评价;开展教研教改活动,总结教育教学经验。

  3、总务处:在校长领导下,负责学校后勤管理工作。为学校开展教育教学及其他工作提供有效的后勤保证;负责总务部门职工管理;负责学校用品的采购、管理和供应;负责管理校产,做好学校基简要说明部门本部机构设置、职能及列入决算编制的下属单位的设置和职能本建设和校舍、桌椅等校产的登记、管理添置维修;做好管理校园环境卫生工作。

  4、办公室:围绕学校整体部署和中心工作,积极发挥学校领导的参谋助手、学校的信息枢纽、部门的综合协调、决策的督促检查等作用,服务领导,服务部门,服务师生,做好管理和服务的各项工作。

  (二)人员构成情况

  学校编制数146名,其中行政编制0名;事业编制146名;不占编情况0名,其中归并到机关的事业单位单列人员编制0名、原编内后勤服务人员0名、其他市领导等不占编人员0名;雇员指标0名。

  在职人员131名,其中行政编制0名,事业编制131名,归并到机关的事业单位单列人员编制0名、原编内后勤服务人员0名、其他市领导等不占编人员0名(该项请备注具体姓名);离岗退养0名,离岗进修0名,长期病假0名;离退休76名,政府雇员0名,临工15名。

  (三)决算年度的主要工作任务

  我校2014年度主要工作任务如下:

  1、德育工作:以深入开展社会主义核心价值观教育为重点,以校园学问建设和班级学问建设为载体,认真开展主题系列教育活动。营造浓厚的德育氛围。继续加强学生安全教育,特别是交通安全教育、禁毒教育,确保学生违法犯罪率为零。

  2、教学工作:以提高教学质量为核心,抓好教学常规,扎实开展教研活动,高三年级全面完成市下达的高考各线指标,本科上线达标度争取超过200%,总上线率70%以上,录取率95%以上;高一、高二年级各学科教学质量综合评价力争进入全市前15名。各学科积极组织学生参加市级以上竟赛,争取获得三等奖以上的奖项,电脑、机器人、电脑作品制作争取获得省二等奖以上奖项。

  3、管理工作:转变工作作风,改进工作方法,完善各项管理制度,强化班主任队伍的培养和建设。

  4、学校建设:其一,争取兴建学生宿舍和食堂。为改善办学条件,扩大办学规模,提升办学水平,同时加强学生管理和保证学生安全,争取得到上级支撑,本年内兴建能提供二千名学生食宿的宿舍和食堂。其二,为使学生有更良好的学习环境,提高学习质量,学校拟为各间教室加装空调,并对教室进行线路改造、地板改造、墙壁粉刷等。今年计划先对4号楼的教室进行以上工程。

二、收入决算说明

  2014年收入决算2843.6万元,其中:财政拨款收入2687.81万元,其他收入155.79万元。本年实际没有其他收入,决算中出现的155.79万元,是由于第一年使用市里的账务系统,理解有偏差,记入了其他收入,实际上我校是没有其他收入的。

三、支出决算说明

  2014年支出决算2447.04万元,其中:财政拨款支出2447.04万元。

  2014年财政拨款支出按用途划分,基本支出2151.1万元,占87.9%,其中:工资福利支出1720.15万元,对个人和家庭的补助482.12万元,商品和服务支出304.28万元;项目支出决算417.69万元,占17.1%,主要支出项目有市直属中小学临时聘请专任教师经费19.64万元, 学生课本资料经费95万元, 校园后勤服务经费43.75万元, 学生军训经费4.86万元, 预留办公设备购置经费0.38万元, 校园绿化经费4万元, 学生竞赛经费1.85万元, 教学设备更新维护经费16.72万元, 教师培训经费45.85万元,图书经费5.42万元,校园场室修缮和设施维护经4.13万元, 水电费14.36万元。

四、“三公经费”支出说明

  2014年“三公经费”财政拨款支出共 7.62 万元,具体情况如下(按照对应科目进行说明):

  1.因公出国(境)费支出 0 万元,全年使用财政拨款安排厅机关、厅属XX单位出国团组 0 个、0 人次。

  2.公务用车购置及运行维护费支出 6 万元,主要包括:(1)报废 0 辆、更新购置0 辆,购置支出 0 万元,平均每辆 0 万元;(2)公务车保有量 2 辆,全年运行维护费支出 6 万元,平均每辆 3万元。

  3.公务接待费支出 1.62 万元,主要用于外省市兄弟学校到我校学习、交流等接待。

  补充说明:2014年由于学校由于区属收归市直属,决算中的非税收入只有下半年的数据,项目支出的明细只有下半年的数据。

收入支出决算总表
     公开01表
部门:    单位:万元
收入支出
项    目行次决算数项    目行次决算数
栏    次 1栏    次 2
一、财政拨款收入12687.81  一、一般公共服务支出29 
二、上级补助收入2 二、外交支出30 
三、事业收入3155.79  三、国防支出31 
四、经营收入4 四、公共安全支出32 
五、附属单位上缴收入5 五、教育支出332328.01  
六、其他收入6 六、科学技术支出34 
 7 七、学问体育与传媒支出35 
 8 八、社会保障和就业支出36396.57  
 9 九、医疗卫生与计划生育支出37 
 10 十、节能环保支出38 
 11?十一、城乡社区支出39 
 12 十二、农林水支出40 
 13 十三、交通运输支出41 
 14 十四、资源勘探信息等支出42 
 15 十五、商业服务业等支出43 
 16 十六、金融支出44 
 17 十七、援助其他地区支出45 
 18 十八、国土海洋气象等支出46 
 19 十九、住房保障支出47 
 20 二十、粮油物资储备支出48 
 21 二十一、国债还本付息支出49 
 22 二十二、其他支出50 
 23  51 
本年收入合计242843.60  本年支出合计522724.57 
         用事业基金弥补收支差额25                 结余分配53 
         年初结转和结余26                 年末结转和结余54119.03 
 27  55 
合计282843.60 合计562843.60 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

收入决算表
         公开02表
部门:   ?   单位:万元
项    目本年收
    入合计
财政拨
    款收入
上级补
    助收入
事业
    收入
经营
    收入
附属单位
    上缴收入
其他收入
功能分类科目编码科目名称
?
栏次1234567
合计2843.60  2687.81  0.00 155.79  0.00 0.00 0.00 
205 教育支出2447.04  2291.25  0.00 155.79  0.00 0.00 0.00 
20502 普通教育2447.04  2291.25  0.00 155.79  0.00 0.00 0.00 
2050204  高中教育2424.53  2281.16  0.00 143.37  0.00 0.00 0.00 
2050299  其他普通教育支出22.51 10.09 0.00 12.42 0.00 0.00 0.00 
208 社会保障和就业支出396.57  396.57  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
20805 行政事业单位离退休396.57  396.57  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
2080502  事业单位离退休396.57  396.57  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表
        公开03表
部门:    ?  单位:万元
项    目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码科目名称
?
栏次123456
合计2724.57  2202.86  521.71  0.00 0.00 0.00 
205 教育支出2328.01  1806.29  521.72  0.00 0.00 0.00 
20502 普通教育2328.01  1806.29  521.72  0.00 0.00 0.00 
2050204  高中教育2305.50  1806.29  499.21  0.00 0.00 0.00 
2050299  其他普通教育支出22.51 0.00 22.51 0.00 0.00 0.00 
208 社会保障和就业支出396.57  396.57  0.00 0.00 0.00 0.00 
20805 行政事业单位离退休396.57  396.57  0.00 0.00 0.00 0.00 
2080502  事业单位离退休396.57  396.57  0.00 0.00 0.00 0.00 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表
       公开04表
部门:      单位:万元
收入支出
项    目行次金额项    目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏    次 1栏    次 234
一、一般公共预算财政拨款12687.81  一、一般公共服务支出30000.00 
二、政府性基金预算财政拨款20.00 二、外交支出31000.00 
 3 三、国防支出32000.00 
 4 四、公共安全支出33000.00 
 5 五、教育支出342172.222172.220.00 
 6 六、科学技术支出35000.00 
 7 七、学问体育与传媒支出36000.00 
 8 八、社会保障和就业支出37396.57396.570.00 
 9 九、医疗卫生与计划生育支出38000.00 
 10 十、节能环保支出39000.00 
 11?十一、城乡社区支出40000.00 
 12 十二、农林水支出41000.00 
 13 十三、交通运输支出42000.00 
 14 十四、资源勘探信息等支出43000.00 
 15 十五、商业服务业等支出44000.00 
 16 十六、金融支出45000.00 
 17 十七、援助其他地区支出46000.00 
 18 十八、国土海洋气象等支出47000.00 
 19 十九、住房保障支出48000.00 
 20 二十、粮油物资储备支出49000.00 
 21 二十一、国债还本付息支出50000.00 
 22 二十二、其他支出51000.00 
 23  52   
本年收入合计242687.81  本年支出合计532568.782568.780.00  
年初财政拨款结转和结余250.00 年末结转和结余54119.03119.030.00  
      一般公共预算财政拨款260.00  55   
        政府性基金预算财政拨款270.00  56   
 28  57   
合计292687.81 合计582687.81  2687.81  0.00  

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表
?????公开05
部门:???单位:万元
项    本年支出合计基本支出  项目支出
功能分类科目编码科目名称
?
?
栏次123
合计2724.57 2202.86 521.71 
205教育支出2328.01 1806.29 521.71 
20502普通教育2328.01 1806.29 521.71 
2050204高中教育2305.50 1806.29 499.21 
2050299其他普通教育支出22.51  22.51 
208社会保障和就业支出396.57 396.57  
20805行政事业单位离退休396.57 396.57  
2080502事业单位离退休396.57 396.57  

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
?????公开06
部门:???单位:万元
项    本年支出合计人员经费公用经费
经济分类科目编码科目名称
?
?
栏次123
合计2202.86 2073.35 129.51 
301工资福利支出1592.87 1592.87  
30101基本工资823.89823.89 
30102津贴补贴152.41152.41 
30103奖金   
30104社会保障缴费261.33261.33 
30107绩效工资349.49349.49 
30108其他工资福利支出5.755.75 
302商品和服务支出                           129.51   129.51  
30201办公费42.10  42.10 
30202印刷费   
30203咨询费   
30204手续费0.01  0.01 
30205水费3.55  3.55 
30206电费12.85  12.85 
30207邮电费2.73  2.73 
30211差旅费   
30213维修(护)费4.98  4.98 
30214租赁费   
30216培训费2.30  2.30 
30217公务接待费1.86  1.86 
30218专用材料费2.26  2.26 
30226劳务费   
30227委托业务费   
30228工会经费   
30229福利费   
30231公务用车运行维护费5.81  5.81 
30234其他商品和服务支出51.06  51.06 
303对个人和家庭的补助              480.47 480.48  

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
?????公开07
部门:????单位:万元
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车
    购置费
公务用车
    运行维护费
123456
7.6205.7605.761.86

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
????????公开08
部门:??????单位:万元
项    年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码科目名称小计基本支出  项目支出
?
?
栏次123456
合计------
--------
        
 ?      
        
        
        

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

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